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索 引 号: NZ/2018-11123 发文机关: 政府办
标  题: 2018年1至5月份公共预算收支情况
发布时间: 2018-06-14


  
       南郑区二0一八年元至五月份公共预算收入完成情况表(分税种)
南郑区财政局 2018年5月31日 单位:万元
       年初     预算数  实际完成数 占地方财政收入的% 占预算的% 按进度超短收 上年同期数 占地方财政收入的% 较上年同期
累计 其中:烟厂 面上 累计 其中:烟厂 ±金额 ±%
一、地方财政一般预算收入小计 75,200 31,123 18,788 ######   41.4% -210 25,013 13,245   6,110 24.4%
    1、税收收入 56,381 24,202 14,050 ###### 77.8% 42.9% 710 18,187 10,025 72.7% 6,015 33.1%
         增值税 19,250 8,359 5,651 2,708   43.4% 338 6,977 4,249   1,382 19.8%
         城建税 18,081 8,634 8,066 568   47.8% 1,100 6,084 5,484   2,550 41.9%
         其他各税 19,050 7,209 333 6,876   37.8% -729 5,126 292   2,083 40.6%
    2、非税收入 18,819 6,921 4,738 2,183 22.2% 36.8% -920 6,826 3,220 27.3% 95 1.4%
          教育费附加和地方教育附加   5,106 4,738 368       3,654 3,220   1,452 39.7%
          其他非税收入   1,815           3,172     -1,357 -42.8%
二、上划市级收入部分   5,069 3,576         3,695 2,602   1,374 37.2%
三、上划省级收入部分   8,154 4,894         5,543 3,601   2,611 47.1%
四、上划中央收入税收小计   124,956 117,075         96,159 88,833   28,797 29.9%
    其中:1、增值税50%   16,718 11,303         13,954 8,499   2,764 19.8%
          2、消费税100%   105,418 105,414         80,076 80,076   25,342 31.6%
          3、企业所得税60%   1,650           1,148     502 43.7%
          4、个人所得税60%   1,156 358         977 259   179 18.3%
财政总收入   169,302 144,333         130,410 108,281   38,892 29.8%
  
南郑区二0一八年元至五月份公共预算支出执行情况表
南郑区财政局 2018年5月31日 单位:万元
                年初预算数 实际完成数 其中:   占预算% 按进度超短支 上年同期数 其中: 较上年同期+、-额 较上年同期+、-%
上级专款 本级支出 上级专款
一、一般公共服务支出    35,020 14,345 70 14,275 40.8% -317 17,103 50 -2,758 -16.1%
二、公共安全支出    11,347 3,947 36 3,911 34.5% -817 6,346 1,002 -2,399 -37.8%
三、教育支出 50,747 34,440 9,990 24,450 48.2% 3,305 31,881 10,164 2,558 8.0%
四、科学技术支出 910 270   270 29.7% -109 228   42 18.4%
五、文化体育与传媒支出 3,030 1,121 87 1,034 34.1% -229 1,886 642 -765 -40.6%
六、社会保障和就业支出 21,219 23,847 14,484 9,363 44.1% 522 28,197 15,599 -4,349 -15.4%
七、医疗卫生与计划生育支出 19,668 34,269 27,241 7,028 35.7% -1,167 21,061 13,219 13,207 62.7%
八、节能环保支出 7,176 4,413 1,038 3,375 47.0% 385 3,965 1,697 449 11.3%
九、城乡社区支出 5,477 3,205   3,205 58.5% 923 4,648 100 -1,443 -31.1%
十、农林水支出 24,488 32,143 20,790 11,353 46.4% 1,150 29,676 16,587 2,467 8.3%
十一、交通运输支出 1,174 4,021 3,680 341 29.1% -148 1,039 330 2,982 286.9%
十二、资源勘探信息等支出 419 283 10 273 65.2% 99 954 700 -671 -70.3%
十三、商业服务业等支出 1,128 422   422 37.4% -48 468 15 -46 -9.8%
十四、国土海洋气象等支出 2,856 1,073 35 1,038 36.3% -152 1,248   -176 -14.1%
十五、住房保障支出 1,216 1,222 715 507 41.7% 0 4,089 2,226 -2,867 -70.1%
十六、粮油物资储备支出 748 452   452 60.4% 140 311   141 45.1%
十七、债务付息支出 1,650 481   481 29.2% -207        
十八、债务发行费用支出                    
十九、预备费 1,800                  
一般公共预算支出合计  190,073 159,954 78,176 81778 43.0% 2,580 153,102 62,330 6,852 4.5%